为进一步提升领导干部经济责任审计工作质量,强化审计实施过程监督与指导,2025年3月21日下午2时,审计处在明德楼办公楼306会议室组织召开关于13个部门17位领导干部经济责任审计实施全过程跟踪研讨会。本次研讨会由审计处副处长赵筱阳主持,审计处综合审计科科长陈放、鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所审计组代表周汝、湖南楚天有限责任会计师事务所审计组代表谢菊香共同参会。

会上,两家第三方审计机构分别就审计工作进展、已发现的问题及后续计划进行了详细汇报,并针对审计过程中遇到的数据收集困难、资料缺失、审计标准理解差异等问题展开讨论。双方围绕如何提高审计效率、确保审计质量进行了深入交流。
赵筱阳在听取汇报后强调,审计工作需严守保密性与独立性原则,要求外审机构严格遵守保密规定,杜绝与被审计领导干部私下接触,审计过程资料必须妥善保管,不得外协处理,以防止信息泄露和不当使用,确保审计资料安全可控。同时指出,审计处将强化服务保障职能,通过完善沟通机制、定期联席会议等形式支持审计工作,并要求审计人员在坚持质量标准的同时,注重方式方法,依法维护被审计对象合法权益。
研讨论上,与会各方还就如何加强沟通协调、提高审计效率等问题进行了深入交流。陈放表示,审计处将建立更加完善的沟通机制,定期与两家外审机构召开联席会议,及时解决审计过程中遇到的问题;鼓励外审机构之间加强交流合作,共享审计经验和资源,共同提高审计水平。
此次研讨会为两家外审机构提供了交流平台,有效解决了审计实施过程中遇到的问题,为后续审计工作的顺利开展奠定了坚实基础。未来,审计处将继续秉持公正、独立、专业的原则,加强对领导干部经济责任审计的监督和指导,为推动我校党风廉政建设和高质量发展提供有力保障。
(审核人:赵筱阳、陈放、王香)