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审计处召开内部控制情况审计进点会

作者: 林炘   信息来源:    发布时间: 2020-06-11

最后,王明权就此次审计提出三点意见:一是要充分认识经济责任审计工作的意义;二是审计组要严守工作纪律,确保质量;三是被审计单位积极配合,如实提供材料。希望审计组和被审计单位相互沟通好、配合好,确保此次审计项目圆满完成。窗体顶端

 

 

6月10日上午10点,审计处在机械楼308会议室召开2019年学校内部控制审计进点会。计划财务处副处长刘春波、综合计划科岗位负责人吴哲、人事处工资福利科科长宁瑞芳、后勤基建处概算预算科鄢芡及审计组全体成员参加了会议。会议由审计处处长王明权主持。

审计处副处长、审计组主审张铧同志宣读了《关于对学校内部控制情况进行审计的通知》(校办字〔2020〕21号)。审计处综合审计科岗位负责人、审计组组长陈放同志详细介绍了此次审计实施方案,明确本次审计重点放在学校收支业务层面内部控制制度设计及运行情况。各相关单位同志均表示将积极配合审计组开展工作。

王明权最后强调了两点:一是要加强合作,圆满完成此次审计任务。希望各部门大力支持审计工作,全面及时提供有关资料和数据,同时要配合抓好审计发现问题整改落实,推动规范管理。二是要高效严谨,依法文明完成审计项目。审计组要严格按照审计方案开展工作,优化审计程序,提高工作效率,充分发扬严谨、细致、扎实的工作作风,一丝不苟地完成审计任务,同时要严格执行相关规定,加强廉政建设。

                                                       (审核:王明权、张铧、林

 

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